Orden de Compra. Nº1432083-702-AG26 "YM, RBD 7203, SOL 1226, ESC. OLEGARIO MORALES OLIVA, ADQ. MOBILIARIO, FAEP, 2204999 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-328-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-702-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 7203, SOL 1226, ESC. OLEGARIO MORALES OLIVA, ADQ. MOBILIARIO, FAEP, 2204999 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-328-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1093
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 728973
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOMAX SPA
Razón Social MOMAX SPA
R.U.T. 77.081.575-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOMAX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112109
Mesas de trabajo87UnidadSILLAS ESCOLARESPARA COORDINAR EL DESPACHO, COMUNICARSE CON JUANA VEGA AL 926406089 $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818.300 $ 1.818.300
56112109
Mesas de trabajo87UnidadMESAS ESCOLARESPARA COORDINAR EL DESPACHO, COMUNICARSE CON JUANA VEGA AL 926406089 $ 23.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018.400 $ 2.018.400
Total Neto $ 3.836.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 728.973
TOTAL OC $ 4.565.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.