Orden de Compra. Nº1434-130-SE25 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS, PARA LAS CLÍNICAS DENTALES DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C, UBICADAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-130-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS, PARA LAS CLÍNICAS DENTALES DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C, UBICADAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-21-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394
Comuna Providencia
Impuesto 271078,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos1GlobalSegún Anexo Aadjunto anexo A $ 379.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.430 $ 379.430
42132205
Guantes quirúrgicos1GlobalSegún listado ANEXO Dadjunto anexo D $ 107.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios1GlobalSegún listado ANEXO Eadjunto anexo E $ 182.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios1GlobalSegún listado ANEXO Hadjunto anexo H $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
12352104
Alcoholes o sus sustitutos1GlobalSegún listado ANEXO Iadjunto anexo I $ 77.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
Total Neto $ 1.426.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.079
TOTAL OC $ 1.697.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.