Orden de Compra. Nº1434-155-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-37-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-155-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-37-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-37-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Bienestar Social-DGAC
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna Providencia
Impuesto 9317,22
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clan Dent
Razón Social CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
R.U.T. 77.371.920-9
Sucursal Clan Dent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151663
Cuñas o sets odontológicos10BolsaCUÑA DE MADERA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos1CajaCONO DE PAPEL N°15  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos1CajaCONO DE PAPEL N°20  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues2LitroFLUOR ACIDULADO 4 MINUTOS  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
42151910
Dispositivos de limpieza dental o accesorios20UnidadESCOBILLA UNIPENACHO  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
42152447
Tintes dentales o suministros3CajaCERA ROSADA  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
42152456
Agentes cubrientes odontológicos1CajaDYCAL  $ 6.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.219 $ 6.219
Total Neto $ 49.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.317
TOTAL OC $ 58.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.