Orden de Compra. Nº1434-159-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-37-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-159-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-37-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-37-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Bienestar Social-DGAC
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna Providencia
Impuesto 30903,88
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido1BolsaDISCO SOF-LEX 1982 M,3M (REPUESTO)  $ 8.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.965 $ 8.965
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues1CajaFLUOR EN BARNIZ  $ 17.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.971 $ 17.971
42152010
Película de radiología dental4CajaPELICULA SIMPLE KODAK  $ 18.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.960 $ 74.960
42152010
Película de radiología dental1FrascoFORMOCRESOL 4%  $ 5.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.264 $ 5.264
42152457
Kits de cementado dental2UnidadCOMPOSITE Z250 COLOR B2, MARCA 3M  $ 11.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.498 $ 22.498
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas2CajaAGUJA CORTA TERUMO  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados2BolsaPERNO MOUSER 8MM. (1X25) MEDIANO  $ 12.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.794 $ 25.794
Total Neto $ 162.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.904
TOTAL OC $ 193.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.