Orden de Compra. Nº1434-180-SE24 "ARTÍCULOS DE ASEO PARA LOS CENTROS RECREACIONALES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-180-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA LOS CENTROS RECREACIONALES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp manual del sistema cgu+plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394
Comuna Providencia
Impuesto 465680,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de basura1GlobalADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL CENTRO RECREACIONAL DE CALAMA, DE ACUERDO A LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS. 2.5 ANEXO BVER DESGLOSE DE LODONDE ESTA DETALLADO A SU VES LA FRAGANCI DE LOS AROMASS DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO, $ 228.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.510 $ 228.510
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Bolsas de basura1GlobalADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL CENTRO RECREACIONAL DE TONGOY, DE ACUERDO A LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS. 2.6 ANEXO CVER DESGLOSE DE LOS DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO, DONDE ESTA DETALLADO A SU VES LA FRAGANCI DE LOS AROMAS $ 1.303.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303.808 $ 1.303.808
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Bolsas de basura1GlobalADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL CENTRO RECREACIONAL DE FRUTILLAR, DE ACUERDO A LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS. 2.9 ANEXO FVER DESGLOSE DE LOS DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO, DONDE ESTA DETALLADO A SU VES LA FRAGANCI DE LOS AROMAS $ 918.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.632 $ 918.632
Total Neto $ 2.450.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 465.680
TOTAL OC $ 2.916.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.