Orden de Compra. Nº1434-211-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-65-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-211-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-65-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-65-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna Providencia
Impuesto 10267,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152416
Materiales dentales de duplicado2BolsaYESO PIEDRA  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
53131504
Hilo dental6UnidadHILO DENTAL CON CERA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
41122407
Bisturíes de laboratorio12UnidadHOJA PARA BISTURI Nº 12  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
42131702
Batas quirúrgicas10UnidadPECHERAS DE COLOR  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
42151910
Dispositivos de limpieza dental o accesorios40UnidadESCOBILLA UNIPENACHO CERDAS  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
42152105
Cubetas de impresión dental30UnidadCUBETA FLUOR MEDIANA  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
42152105
Cubetas de impresión dental30UnidadCUBETA FLUOR NIÑO  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
42152457
Kits de cementado dental2UnidadCEMENTO FOSFATO LIQUIDO  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido10SobreHUINCHA LIJA METAL  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 54.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.268
TOTAL OC $ 64.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.