Orden de Compra. Nº1434-263-CM24 "ALIMENTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EAC"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-263-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACEITERA SAN FERNANDO SPA
Razón Social ACEITERA SAN FERNANDO SPA
R.U.T. 76.339.792-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACEITERA SAN FERNANDO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
SAL OSKU SACHET 1 G RM660 (1590533) SAL OSKU SACHET 1 G RM(1590533) SAL OSKU SACHET 1 G RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Miguel Claro #1314, Providencia, Santiago. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
0
2239-7-LR17
LENTEJA COLISEO 6 MM BOLSA 1K UNIDAD RM90 (1496322) LENTEJA COLISEO 6 MM BOLSA 1K UNIDAD RM(1496322) LENTEJA COLISEO 6 MM BOLSA 1K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Miguel Claro #1314, Providencia, Santiago. $ 1.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.480 $ 177.480
0
2239-7-LR17
ESPIRALES CAROZZI BOLSA 5K UNIDAD RM5 (1449597) ESPIRALES CAROZZI BOLSA 5K UNIDAD RM(1449597) ESPIRALES CAROZZI BOLSA 5K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Miguel Claro #1314, Providencia, Santiago. $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
0
2239-7-LR17
SPAGHETTI CAROZZI TALLARINES 87 5 K RM18 (1806741) SPAGHETTI CAROZZI TALLARINES 87 5 K RM(1806741) SPAGHETTI CAROZZI TALLARINES 87 5 K RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Miguel Claro #1314, Providencia, Santiago. $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.700 $ 191.700
0
2239-7-LR17
FRUTA CONSERVA DOS CABALLOS FRUTILLAS TARRO 590 G UNIDAD RM128 (1444167) FRUTA CONSERVA DOS CABALLOS FRUTILLAS TARRO 590 G UNIDAD RM(1444167) FRUTA CONSERVA DOS CABALLOS FRUTILLAS TARRO 590 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Miguel Claro #1314, Providencia, Santiago. $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.784 $ 278.784
Total Neto $ 691.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 691.604

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.