Orden de Compra. Nº
1434-462-CM16
"
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO. DBSO
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1434-462-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO. DBSO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.022-9
Dirección de Facturación
Avda. Eliodoro Yañez N 2394
Comuna
Providencia
Impuesto
179852,841
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Eliodoro Yañez N 2394
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex
8
(982378) LÁTEX TRICOLOR SUPERCUBRIENTE BLANCO 5 GL 997898
(982378) LÁTEX TRICOLOR SUPERCUBRIENTE BLANCO 5 GL; Código: 199810-2;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 34.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.288
$ 279.288
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
8
(982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924
(982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 61.869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 494.952
$ 494.952
31211904
2239-10-LP12
Brochas
10
(982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD 998073
(982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD; Código: 49549-2;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.400
$ 33.400
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
10
(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074
(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: 49579-4;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
10
(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674
(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
31211904
2239-10-LP12
Brochas
10
(991224) BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD 1008497
(991224) BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD; Código: 49548-4;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.370
$ 27.370
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
10
(1018372) RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM 1038441
(1018372) RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM; Código: 149886-X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.050
$ 19.050
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
10
(1018503) RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD 1038573
(1018503) RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD; Código: 149885-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
31211904
2239-10-LP12
Brochas
10
(1018695) BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 1038769
(1018695) BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 ; Código: 49545-X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.390
$ 17.390
31211904
2239-10-LP12
Brochas
10
(1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098
(1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.720
$ 20.720
Total Neto
$ 975.870
Descuento
$ 29.276
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 179.853
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.126.447
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.