Orden de Compra. Nº1434-462-CM16 "COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO. DBSO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-462-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO. DBSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394
Comuna Providencia
Impuesto 179852,841
Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex8 (982378) LÁTEX TRICOLOR SUPERCUBRIENTE BLANCO 5 GL 997898(982378) LÁTEX TRICOLOR SUPERCUBRIENTE BLANCO 5 GL; Código: 199810-2;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.288 $ 279.288
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua8 (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924(982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.952 $ 494.952
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD 998073(982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD; Código: 49549-2;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: 49579-4;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (991224) BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD 1008497(991224) BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD; Código: 49548-4;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.370 $ 27.370
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (1018372) RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM 1038441(1018372) RODILLO LIZCAL POLIÉSTER 11 CM; Código: 149886-X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.050 $ 19.050
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (1018503) RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD 1038573(1018503) RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD; Código: 149885-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1018695) BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 1038769(1018695) BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 ; Código: 49545-X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.390 $ 17.390
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098(1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.720 $ 20.720
Total Neto $ 975.870
Descuento $ 29.276
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.853
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.126.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.