Orden de Compra. Nº1434-60-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-14-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-60-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-14-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-14-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna Providencia
Impuesto 24413,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181503
Lubricantes personales o gelatinas del examen3CajaGELITA  $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10UnidadVASO DAPPEN  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
13111048
Acrílico de estireno2UnidadACRILICO RAPIDO AUTOCURADO POLVO  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
42131501
Pecheras para pacientes10UnidadPECHERAS PACIENTES COLORES  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
42151664
Discos cortadores o separadores dentales3UnidadDISCO DE GOMA FINO PARA MONTAR  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10UnidadCONOS SILICONA PARA PULIR FINO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
42152457
Kits de cementado dental2UnidadCOMPOSITE Z350 COLOR A3 3M o EQUIVALENTE  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980
42152457
Kits de cementado dental2UnidadCOMPOSITE Z350 COLOR A1 3M o EQUIVALENTE.  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980
11111610
Piedra pómez2FrascoPIEDRA FLOR POMEZ  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
42312311
Kits desinfectantes3FrascoMONOMERO RAPIDO AUTOCURADO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
Total Neto $ 128.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.413
TOTAL OC $ 152.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.