Orden de Compra. Nº1434-64-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-19-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-64-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-19-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-19-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna Providencia
Impuesto 62092
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos35CajaGUANTE LATEX S  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42132205
Guantes quirúrgicos30CajaGUANTE VINIL M  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
42132205
Guantes quirúrgicos15CajaGUANTE VINIL S  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
42295407
Máscaras de paciente para uso quirúrgico3CajaMASCARILLA 3M TIPO BOSAL  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas100UnidadJERINGA DESECHABLE 5CC  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
42311506
Vendas o apósitos compresores3PaqueteGASA EN YDS.  $ 10.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
14111703
Toallas de papel108PaqueteTOALLAS CLINIC BLANCAS HOJA DOBLE PARA DISPENSADOR  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
42132102
Cubre camillas4RolloSABANILLA CLINIC  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 326.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.092
TOTAL OC $ 388.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.