Orden de Compra. Nº1434-65-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-19-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-65-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-19-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-19-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna Providencia
Impuesto 23323,64
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO S A
R.U.T. 99.574.460-0
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales15BolsaALGINATO JELTRATE NORMAL  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental2UnidadSILICONA X ADICION ELITE HD+PUTTY SOFT O EQUIVALENTE  $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVASO DESECHABLE BLANCO 120 CC  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42152457
Kits de cementado dental2FrascoCEMENTO OBTURACION TEMPORAL FERMIN  $ 2.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.876 $ 5.876
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica2FrascoLIQUIDO FIJADOR RADIOGRAFIAS  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica2FrascoLIQUIDO REVELADOR RADIOGRAFIAS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 122.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.324
TOTAL OC $ 146.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.