Orden de Compra. Nº1434-67-SE23 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-67-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 167 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394
Comuna Providencia
Impuesto 18971,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152437
Dientes de porcelana1UnidadACIDO FLUORHIDRICO PORCELAIN ETCH ULTRADENT O EQUIVALENTEOFREZCO 4851000047 ACIDO FLUORHIDRICO 10% JERINGA 2.5 ml. KREMS $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
51142018
Inyección de alcohol desnaturalizado6UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95°, LITRO6521000002 ALCOHOL PURO DESNATURALIZADO 95º 1000 cc. $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
42152428
Resinas de relleno directo2UnidadCEMENTO VIDRIOIONOMERO PARA CEMENTACIÓN, MARCA FUJI I O EQUIVALENTEOFREZCO 9501000720 CEM. IONOM. AC CEMENT. MERON INTRO KIT SET Cod. 1090 VOCO ALEMAN $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600
42151603
Útiles de colocación de hidróxido de calcio1UnidadDYCAL PASTA CUBRIENTE DENTAL2521000300 DYCAL HIDROX. DE CALCIO AC SET USA DENTSPLY $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica1UnidadLIQUIDO FIJADOR MANUAL RADIOGRAFIAS, P/5 LTS., MARCA CARESTREAM O EQUIVALENTE4831000548 FIJADOR MANUAL GBX P 5 Lts. CARESTREAM $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica1UnidadLIQUIDO REVELADOR MANUAL RADIOGRAFIAS, P/5 LTS., MARCA CARESTREAM O EQUIVALENTE4831000549 REVELADOR MANUAL GBX P 5 Lts. CARESTREAM $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
Total Neto $ 99.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.972
TOTAL OC $ 118.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.