Orden de Compra. Nº1434-78-SE25 "RANSPORTE FUNCIONARIOS DEL AERODROMO LOS ANGELES"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra RANSPORTE FUNCIONARIOS DEL AERODROMO LOS ANGELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado 270 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARITZA ELENA TORRES VILLAGRA
Razón Social MARITZA ELENA TORRES VILLAGRA
R.U.T. 9.715.997-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARITZA ELENA TORRES VILLAGRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2114,09836GlobalServicio de transporte para funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil hacia y desde el Aeródromo María Dolores (Los Ángeles), por un periodo de 12 meses, acorde a bases de licitación adjuntas.Valor Exento de IVA $ 15.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.240.000 $ 32.240.000
Total Neto $ 32.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 32.240.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.