Orden de Compra. Nº1434-86-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-20-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-86-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-20-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-20-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna Providencia
Impuesto 58147,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMARCH Y CIA. LTDA.
Razón Social ALMARCH Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.074.821-8
Sucursal ALMARCH Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz10GalónPINTURA ALTO TRAFICO COLOR LADRILLO  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
31211506
Pinturas de látex3GalónLATEX VERDE  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE NEGRO  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
31211904
Brochas23UnidadRODILLO DE CHIPORRO 18 CMS.  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.540 $ 45.540
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.200 $ 107.200
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL ORIENTAL  $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
Total Neto $ 306.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.148
TOTAL OC $ 364.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.