Orden de Compra. Nº1434-99-SE13 "Renovacion de contrato Manto. Equipos Dentales"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-99-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Renovacion de contrato Manto. Equipos Dentales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-133-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna Providencia
Impuesto 844652,22
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor christian donoso
Razón Social CHRISTIAN MARIANO DONOSO ALBORNOZ
R.U.T. 15.715.485-0
Sucursal christian donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación12MesSERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 4, AV. E. YAÑEZ N° 2394  $ 47.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.080 $ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación12MesSERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 5, AV. E. YAÑEZ N° 2394  $ 47.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.080 $ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación12MesSERVICIO MANTENIMIENTO CLINICA DENTAL - INTERIOR AEROPUERTO A.M.B.  $ 79.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.096 $ 954.096
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2MesSERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO DENTAL PORTATIL (SE REQUIERE SERVICIO BIANUAL A REQUERIMIENTO), AV. E. YAÑEZX N° 2394  $ 32.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.962 $ 64.962
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación12MesSERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL SALA DE RAYOS X, AV. E. YAÑEZ N° 2394  $ 47.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.080 $ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación12MesSERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 3. AV. E. YAÑEZ N° 2394.  $ 47.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.080 $ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación12MesSERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 2, AV. E. YAÑEZ N° 2394  $ 47.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.080 $ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación12MesSERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 1, AV. E. YAÑEZ N° 2394  $ 47.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.080 $ 571.080
Total Neto $ 4.445.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 844.652
TOTAL OC $ 5.290.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.