Orden de Compra. Nº
1434-99-SE13
"
Renovacion de contrato Manto. Equipos Dentales
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1434-99-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
Renovacion de contrato Manto. Equipos Dentales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1434-133-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.022-9
Dirección de Facturación
Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna
Providencia
Impuesto
844652,22
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
christian donoso
Razón Social
CHRISTIAN MARIANO DONOSO ALBORNOZ
R.U.T.
15.715.485-0
Sucursal
christian donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
12
Mes
SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 4, AV. E. YAÑEZ N° 2394
$ 47.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571.080
$ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
12
Mes
SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 5, AV. E. YAÑEZ N° 2394
$ 47.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571.080
$ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
12
Mes
SERVICIO MANTENIMIENTO CLINICA DENTAL - INTERIOR AEROPUERTO A.M.B.
$ 79.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 954.096
$ 954.096
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
2
Mes
SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO DENTAL PORTATIL (SE REQUIERE SERVICIO BIANUAL A REQUERIMIENTO), AV. E. YAÑEZX N° 2394
$ 32.481,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.962
$ 64.962
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
12
Mes
SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL SALA DE RAYOS X, AV. E. YAÑEZ N° 2394
$ 47.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571.080
$ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
12
Mes
SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 3. AV. E. YAÑEZ N° 2394.
$ 47.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571.080
$ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
12
Mes
SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 2, AV. E. YAÑEZ N° 2394
$ 47.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571.080
$ 571.080
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
12
Mes
SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL CLINICA N° 1, AV. E. YAÑEZ N° 2394
$ 47.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571.080
$ 571.080
Total Neto
$ 4.445.538
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 844.652
TOTAL OC
$ 5.290.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.