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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1435-20-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pescado Julio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Almuerzos personal EAC |
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Proveniente de Licitación
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1435-21-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Area Casino EAC |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITES. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Claro #1314 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
125390,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Claro #1314 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC VASQUEZ Y SANCHEZ LIMITADA
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R.U.T. |
78.517.340-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50121537
| Pescado congelado | 130 | kilogramo | Pescado congelado | Merluza Mariposa Comun |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.500
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$ 214.500
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50121537
| Pescado congelado | 151 | kilogramo | Pescado congelado | Salmon TR Filete Premiun CO |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.450
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$ 445.450
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Total Neto
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$ 659.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.390
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$ 785.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.