Orden de Compra. Nº1435-5-SE09 "Pescados"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1435-5-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Pescados
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1435-21-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Casino EAC
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro #1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Miguel Claro #1314
Comuna Providencia
Impuesto 106590
Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro #1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Vásquez y Sánchez ltda.
Razón Social SOC VASQUEZ Y SANCHEZ LIMITADA
R.U.T. 78.517.340-6
Sucursal Soc. Vásquez y Sánchez ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121537
Pescado congelado340kilogramoMerluza Mariposa ComunMerluza Mariposa Comun $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.000 $ 561.000
Total Neto $ 561.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.590
TOTAL OC $ 667.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.