Orden de Compra. Nº1436-19-SE10 "Reparacion camioneta SF 2972"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1436-19-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Reparacion camioneta SF 2972
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Técnica Puerto Varas
Razón Social
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. La Paz N° 406
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Avda. La Paz N° 406
Comuna Puerto Varas
Impuesto 15647,07
Dirección de Envío de la Factura Avda. La Paz N° 406
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernan Peters Manchilla
Razón Social Hernan Peters Manchilla
R.U.T. 10.278.715-3
Sucursal Hernan Peters Manchilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidareparacion y cambio rodamiento alternador, cambio tensor AC, cambio rodamiento bomba hidraulica.  $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353
Total Neto $ 82.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.647
TOTAL OC $ 98.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.