Orden de Compra. Nº1436733-25-AG26 "Adquisición de material Deportivo (SENADIS) de la Escuela Luis Cruz Martínez Del Servicio Local de Educación Publica compra ágil: 1436733-15-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública de Los Liberta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1436733-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material Deportivo (SENADIS) de la Escuela Luis Cruz Martínez Del Servicio Local de Educación Publica compra ágil: 1436733-15-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y licitaciones P02
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Los Liberta
R.U.T. 61.981.060-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 257 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Los Liberta
R.U.T. 61.981.060-0
Dirección de Facturación Vespucio 2680
Comuna Conchalí
Impuesto 37671,3
Dirección de Envío de la Factura Vespucio 2680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPER SPORT & MEDICAL SPA
Razón Social SUPER SPORT & MEDICAL SPA
R.U.T. 77.044.559-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPER SPORT & MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211806
Tienda de deporte1UnidadDetalle según documento adjunto.  $ 198.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.270 $ 198.270
Total Neto $ 198.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.671
TOTAL OC $ 235.941


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.