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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1437-100-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SALA DE REUNIONES INSUMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1437-13-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Llanquihue |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
69.220.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ERARDO WERNER 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
69.220.300-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ERARDO WERNER 450 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
32779,104 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ERARDO WERNER 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DOMINGO ALBERTO |
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Razón Social |
MAXIMARKET LIMITADA
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R.U.T. |
4.771.267-k |
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Sucursal |
DOMINGO ALBERTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 72 | Unidad no definida | AGUA MINERAL | AGUA MINERAL |
$ 967,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.624
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$ 69.588
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50181909
| Galletas saladas | 70 | Unidad no definida | GALLETAS SURTIDAS | GALLETAS SURTIDAS |
$ 966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.620
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$ 67.641
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50201706
| Café | 6 | Unidad no definida | NESCAFE | NESCAFE |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.748
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$ 29.747
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48101532
| Máquinas de algodones de azúcar de uso comercial o | 6 | Unidad no definida | AZUCAR | AZUCAR |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.544
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$ 5.545
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Total Neto
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$ 172.522
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.779
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$ 205.301
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.