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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1437-1019-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO/ BANCAS CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1437-44-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Llanquihue |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
69.220.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Erardo Werner 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
69.220.300-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
10762,7476 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COVEPA SPA |
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Razón Social |
COVEPA SPA
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R.U.T. |
88.909.800-7 |
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Sucursal |
COVEPA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA HELA 1/2 X 3 | BROCHA HELA 1/2 X 3 |
$ 2.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.622
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$ 2.622
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | | PINT . BARNIZ MARINO SOQ GA ALERCE |
$ 12.873,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.873
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$ 12.873
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11121610
| Maderas duras | 28 | Unidad no definida | MADERA PINO 2X3 X 3.2 MT | MADERA PINO 2X3 X 3.2 MT |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.760
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$ 39.765
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad no definida | DILUYENTE SINTETICO X 01 LT | DILUYENTE SINTETICO X 01 LT |
$ 1.386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.386
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$ 1.386
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Total Neto
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$ 56.646
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.763
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$ 67.409
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.