Orden de Compra. Nº1437-1233-AG24 "ADQUISICION DE INSUMOS NAVIDAD COMUNA DE LLANQUIHUE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-1387-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-1233-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS NAVIDAD COMUNA DE LLANQUIHUE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-1387-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450
Comuna Llanquihue
Impuesto 105054,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED LAGOS
Razón Social RED LAGOS SPA
R.U.T. 77.793.363-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED LAGOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaINSUMOS NAVIDAD: 1000 JUGOS KAPO O EQUIVALENTE, 1020 KOJAK BOMBOMBUN O EQUIVALENTE, 52 PACK DE 100 GOMITAS FRUGELE O EQUIVALENTE, 1000 CHOCMAN O EQUIVALENTE, 1000 BOLSA MULTIUSO TRANSPARENTES DE 20X30 CM.LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EN UN ÚNICO ENVÍO, EL CUAL DEBE LLEGAR A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE 2 DÍAS DESPUÉS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.EL COSTO DE ENVÍO DE LOS PRODUCTOS DEBE VENIR INCLUIDO EN LA COTIZACIÓN. ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA** INSUMOS NAVIDAD: 1000 JUGOS KAPO O EQUIVALENTE, 1020 KOJAK BOMBOMBUN O EQUIVALENTE, 52 PACK DE 100 GOMITAS FRUGELE O EQUIVALENTE, 1000 CHOCMAN O EQUIVALENTE, 1000 BOLSA MULTIUSO TRANSPARENTES DE 20X30 CM.LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD $ 552.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.920 $ 552.920
Total Neto $ 552.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.055
TOTAL OC $ 657.975


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.793.363-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.047.617-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.