Orden de Compra. Nº1437-1293-SE17 "PRODUCTOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-1293-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1437-30-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna Llanquihue
Impuesto 3287,47975
Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HELEN PATRICIA
Razón Social SOC. DE SUPERMERCADOS PORTALES LTDA.
R.U.T. 76.574.601-9
Sucursal HELEN PATRICIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193101
Mezclas de aperitivo instantáneas6UnidadRAMITAS EVERSCRIP 90 GRS.RAMITAS EVERSCRIP 90 GRS. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadPACK GALLETAS TRITON X 3 UNIDADESPACK GALLETAS TRITON X 3 UNIDADES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS ALTEZA 140 GRS.GALLETAS ALTEZA 140 GRS. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
50193002
Bebidas Infantiles20UnidadJUGOS NECTAR SPRIM 190 ML.JUGOS NECTAR SPRIM 190 ML. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
50201706
Café1UnidadCAFE NESCAFE 100 GRS.CAFE NESCAFE 100 GRS. $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
50193101
Mezclas de aperitivo instantáneas3UnidadPAPAS FRITAS MOMS 180 GRS.PAPAS FRITAS MOMS 180 GRS. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
Total Neto $ 17.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.287
TOTAL OC $ 20.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.