Orden de Compra. Nº1437-1318-SE18 "INSUMOS PARA CAFE, COMUNICACIONES, 11007"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-1318-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAFE, COMUNICACIONES, 11007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1437-30-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS Nº 329
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna Llanquihue
Impuesto 5846,89071
Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HELEN PATRICIA
Razón Social SOC. DE SUPERMERCADOS PORTALES LTDA.
R.U.T. 76.574.601-9
Sucursal HELEN PATRICIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTAGALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadNECTAR ANDINA 1.5 ML NARANJANECTAR ANDINA 1.5 ML NARANJA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA BENEDICTINO 1.5 ML CON GASAGUA BENEDICTINO 1.5 ML CON GAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGALLETAS CRIOLLITAS 100 GRSGALLETAS CRIOLLITAS 100 GRS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar6UnidadAZUCAR IANSA KG, UNIDADAZUCAR IANSA KG, UNIDAD $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
50201706
Café3UnidadCAFE NESCAFE 170 GR + MUGCAFE NESCAFE 170 GR + MUG $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
50201711
Té instantáneo1UnidadTE LIPTON X 20 YELLOWTE LIPTON X 20 YELLOW $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadGALLETAS ALTEZA 140 GRS FRUTILLAGALLETAS ALTEZA 140 GRS FRUTILLA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
Total Neto $ 30.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.847
TOTAL OC $ 36.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.