Orden de Compra. Nº
1437-1318-SE18
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INSUMOS PARA CAFE, COMUNICACIONES, 11007
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1437-1318-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA CAFE, COMUNICACIONES, 11007
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
1437-30-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T.
69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
O'HIGGINS Nº 329
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T.
69.220.300-3
Dirección de Facturación
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna
Llanquihue
Impuesto
5846,89071
Dirección de Envío de la Factura
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HELEN PATRICIA
Razón Social
SOC. DE SUPERMERCADOS PORTALES LTDA.
R.U.T.
76.574.601-9
Sucursal
HELEN PATRICIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
GALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA
GALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
NECTAR ANDINA 1.5 ML NARANJA
NECTAR ANDINA 1.5 ML NARANJA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA BENEDICTINO 1.5 ML CON GAS
AGUA BENEDICTINO 1.5 ML CON GAS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
GALLETAS CRIOLLITAS 100 GRS
GALLETAS CRIOLLITAS 100 GRS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.286
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
6
Unidad
AZUCAR IANSA KG, UNIDAD
AZUCAR IANSA KG, UNIDAD
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.286
50201706
Café
3
Unidad
CAFE NESCAFE 170 GR + MUG
CAFE NESCAFE 170 GR + MUG
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
TE LIPTON X 20 YELLOW
TE LIPTON X 20 YELLOW
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
GALLETAS ALTEZA 140 GRS FRUTILLA
GALLETAS ALTEZA 140 GRS FRUTILLA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
Total Neto
$ 30.773
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.847
TOTAL OC
$ 36.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.