Orden de Compra. Nº1437-1603-SE15 "ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA PMTJH."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-1603-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA PMTJH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna Llanquihue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras8UnidadMADERA ACC GUARDAPOLVO 3/4*3.MADERA ACC GUARDAPOLVO 3/4*3. $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.184 $ 14.184
72102004
Revestimientos impermeables19UnidadREVESTIMIENTO VINILICO ETERSOL 2 MT *ML ZETA WOOD.REVESTIMIENTO VINILICO ETERSOL 2 MT *ML ZETA WOOD. $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.810 $ 265.810
11121611
Tablero de partículas2UnidadMASISA MELAMINA 15 COIHUE.MASISA MELAMINA 15 COIHUE. $ 33.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.618 $ 66.618
60121001
Pinturas4UnidadCERESITA LATEX EXPERTO GALON.CERESITA LATEX EXPERTO GALON. $ 9.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.556 $ 37.556
14111609
Papel para forrar1UnidadPAPEL ENGOMADO 3M 36 MM TARTAN 2210.PAPEL ENGOMADO 3M 36 MM TARTAN 2210. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
52131501
Cortinas4UnidadSOPORTE BARRA ESPAÑOLA SIMPLE CORTINA (PAR).SOPORTE BARRA ESPAÑOLA SIMPLE CORTINA (PAR). $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.864 $ 2.864
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2"*3 1/2".BROCHA HELA 1/2"*3 1/2". $ 3.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.648 $ 6.648
31211904
Brochas3UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM ROJO #118.RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM ROJO #118. $ 3.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.388 $ 11.388
31161509
Tornillos para muros en seco50UnidadTORNILLO VOLCANILA HILO FINO 6*1 5/8 NEGRO.TORNILLO VOLCANILA HILO FINO 6*1 5/8 NEGRO. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDILUYENTE SINTETICO 303 ENVASE 1 LT.DILUYENTE SINTETICO 303 ENVASE 1 LT. $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.535 $ 1.535
52131501
Cortinas4UnidadBARRA ESPAÑOLA CORTINA 2 MTS.BARRA ESPAÑOLA CORTINA 2 MTS. $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.568 $ 7.568
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2" *2".BROCHA HELA 1/2" *2". $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784 $ 3.784
Total Neto $ 419.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 419.845

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.