Orden de Compra. Nº
1437-1603-SE15
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ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA PMTJH.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1437-1603-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA PMTJH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T.
69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Erardo Werner 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T.
69.220.300-3
Dirección de Facturación
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna
Llanquihue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T.
78.481.770-9
Sucursal
Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
8
Unidad
MADERA ACC GUARDAPOLVO 3/4*3.
MADERA ACC GUARDAPOLVO 3/4*3.
$ 1.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.184
$ 14.184
72102004
Revestimientos impermeables
19
Unidad
REVESTIMIENTO VINILICO ETERSOL 2 MT *ML ZETA WOOD.
REVESTIMIENTO VINILICO ETERSOL 2 MT *ML ZETA WOOD.
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 265.810
$ 265.810
11121611
Tablero de partículas
2
Unidad
MASISA MELAMINA 15 COIHUE.
MASISA MELAMINA 15 COIHUE.
$ 33.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.618
$ 66.618
60121001
Pinturas
4
Unidad
CERESITA LATEX EXPERTO GALON.
CERESITA LATEX EXPERTO GALON.
$ 9.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.556
$ 37.556
14111609
Papel para forrar
1
Unidad
PAPEL ENGOMADO 3M 36 MM TARTAN 2210.
PAPEL ENGOMADO 3M 36 MM TARTAN 2210.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
52131501
Cortinas
4
Unidad
SOPORTE BARRA ESPAÑOLA SIMPLE CORTINA (PAR).
SOPORTE BARRA ESPAÑOLA SIMPLE CORTINA (PAR).
$ 716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.864
$ 2.864
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 1/2"*3 1/2".
BROCHA HELA 1/2"*3 1/2".
$ 3.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.648
$ 6.648
31211904
Brochas
3
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM ROJO #118.
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM ROJO #118.
$ 3.796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.388
$ 11.388
31161509
Tornillos para muros en seco
50
Unidad
TORNILLO VOLCANILA HILO FINO 6*1 5/8 NEGRO.
TORNILLO VOLCANILA HILO FINO 6*1 5/8 NEGRO.
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
DILUYENTE SINTETICO 303 ENVASE 1 LT.
DILUYENTE SINTETICO 303 ENVASE 1 LT.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.535
$ 1.535
52131501
Cortinas
4
Unidad
BARRA ESPAÑOLA CORTINA 2 MTS.
BARRA ESPAÑOLA CORTINA 2 MTS.
$ 1.892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.568
$ 7.568
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 1/2" *2".
BROCHA HELA 1/2" *2".
$ 1.892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.784
$ 3.784
Total Neto
$ 419.845
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 419.845
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.