Orden de Compra. Nº1437-203-AG26 " ADQUIRIR LA COMPRA DE BOLSAS DE CHISPAS FRÍAS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, REQUERIDO POR DEPARTAMENTO DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-287-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-203-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR LA COMPRA DE BOLSAS DE CHISPAS FRÍAS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, REQUERIDO POR DEPARTAMENTO DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-287-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450
Comuna Llanquihue
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANILA CHILE
Razón Social MANILA SPA
R.U.T. 77.568.149-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANILA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121115
Confetis de plástico o papel10Unidad SE REQUIERE ADQUIRIR LA COMPRA DE BOLSAS DE CHISPAS FRÍAS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, REQUERIDO POR DEPARTAMENTO DIDECO. ** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. SE REQUIERE ADQUIRIR LA COMPRA DE BOLSAS DE CHISPAS FRÍAS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, REQUERIDO POR DEPARTAMENTO DIDECO. ** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.