Orden de Compra. Nº1437-209-AG26 "ADQUISICION DE 10 GALVANOS DE ACRILICO CON GRABADO Y ESTAMPADO CON LA INSIGNIA Y BANDERA COMUNALES, TEXTO Y OTROS DE 25 CM DE ALTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPORTES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-316-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-209-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 10 GALVANOS DE ACRILICO CON GRABADO Y ESTAMPADO CON LA INSIGNIA Y BANDERA COMUNALES, TEXTO Y OTROS DE 25 CM DE ALTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPORTES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-316-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450
Comuna Llanquihue
Impuesto 37998,1
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARTASANTANARIVAS
Razón Social MARTA ANDREA SANTANA RIVAS
R.U.T. 11.923.504-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARTASANTANARIVAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos10Unidad10 GALVANOS DE ACRILICO CON GRABADO Y ESTAMPADO CON LA INSIGNIA Y BANDERA COMUNALES, TEXTO Y OTROS DE 25 CM DE ALTO ** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**.10 GALVANOS DE ACRILICO CON GRABADO Y ESTAMPADO CON LA INSIGNIA Y BANDERA COMUNALES, TEXTO Y OTROS DE 25 CM DE ALTO ** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. $ 19.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.990 $ 199.990
Total Neto $ 199.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.998
TOTAL OC $ 237.988


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.225.579-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.112.046-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.923.504-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.923.504-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.