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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1437-233-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BROCAS PARA REALIZAR REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Llanquihue |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
69.220.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ERARDO WERNER 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO CONTADO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
69.220.300-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ERARDO WERNER 450 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
7772,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ERARDO WERNER 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OTERO Y DOMINGUEZ LIMITADA |
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Razón Social |
OTERO Y DOMINGUEZ LIMITADA
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R.U.T. |
88.855.300-2 |
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Sucursal |
OTERO Y DOMINGUEZ LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | BROCA 12 MM HSS COBALTO 5% SAE M35 NITRO | BROCA 12 MM HSS COBALTO 5% SAE M35 NITRO |
$ 10.023,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.023
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$ 10.023
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | BROCA 16 MM HSSE-CO 5 RUKO | BROCA 16 MM HSSE-CO 5 RUKO |
$ 30.885,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.885
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$ 30.885
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Total Neto
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$ 40.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.773
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$ 48.681
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.