Orden de Compra. Nº1437-3-SE18 "ARREGLO ESCULTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-3-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ARREGLO ESCULTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1437-44-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna Llanquihue
Impuesto 21646,13
Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz5Unidad no definidaALG. ALGIFOL GALON CAOBAALG. ALGIFOL GALON CAOBA $ 18.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.495 $ 94.495
31211904
Brochas4Unidad no definidaHELA BROCHA 1/2 X 3"HELA BROCHA 1/2 X 3" $ 2.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.464 $ 9.464
31211904
Brochas4Unidad no definidaHELA BROCHA 1/2 X 2"HELA BROCHA 1/2 X 2" $ 1.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.148 $ 5.148
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaKLI LIJA MADERA #100KLI LIJA MADERA #100 $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaKLI LIJA MADERA #220KLI LIJA MADERA #220 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
Total Neto $ 113.927
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.646
TOTAL OC $ 135.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.