|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1437-417-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZACION TORTA DIA DEL LIBRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Llanquihue |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
|
|
R.U.T. |
69.220.300-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
|
|
R.U.T. |
69.220.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 |
|
Comuna |
Llanquihue
|
|
Impuesto |
5588,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BrisasLago |
|
Razón Social |
CLEMENTINA RAQUEL VALDEBENITO MATAMALA
|
|
R.U.T. |
7.120.705-6 |
|
Sucursal |
BrisasLago |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10152104
| Torta de borujo de neem | 1 | Unidad no definida | TORTA MIXTA 45 PERSONAS | TORTA MIXTA 45 PERSONAS |
$ 29.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.412
|
$ 29.412
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.588
|
|
$ 35.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.