Orden de Compra. Nº1437-435-SE09 "COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA MUNICIPALIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-435-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA MUNICIPALIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Negrito
Razón Social MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS
R.U.T. 4.574.912-6
Sucursal Supermercado El Negrito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico30Unidad 30 PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111703
Toallas de papel30Unidad 30 UNIDADES TOALLA NOVA $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad 15 LYSOFORM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas5Unidad 5 LIMPIAVIDRIOS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad no definida 5 LUSTRAMUEBLES $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47121812
Raspadores de limpieza10Unidad 10 VIRUTILLAS DE OLLAS DORADAS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad 2 KLENZO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47121701
Bolsas de basura10Unidad 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA CHICAS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 75.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 75.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.