Orden de Compra. Nº1437-619-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 1437-223-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-619-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1437-223-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MADERA PARA SALA CUNA INTEGRA ITEM 1213170042 HABILITACION SALA CUNA
Proveniente de Licitación 1437-223-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Anticipado
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna Llanquihue
Impuesto 144030,45
Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ASERRADEROS ARBOLITO LTDA.
R.U.T. 76.088.440-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101617
Barras de madera485PiezaBarras de maderaPINO OREGON TRASLAPO 1 X 5 X 4 MTS $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.055 $ 758.055
Total Neto $ 758.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 144.030
TOTAL OC $ 902.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.