Orden de Compra. Nº1437-757-AG25 "ADQUISICION MATERIALES PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DESPUÉS DEL COLEGIO TRABAJO TRANQUILA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-893-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-757-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DESPUÉS DEL COLEGIO TRABAJO TRANQUILA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DIDECO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-893-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450
Comuna Llanquihue
Impuesto 26068
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MANANTIALES SPA
Razón Social LIBRERIA MANANTIALES SPA
R.U.T. 77.516.956-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA MANANTIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1Unidad no definidaMATERIALES PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DESPUÉS DEL COLEGIO TRABAJO TRANQUILA ** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. MATERIALES PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DESPUÉS DEL COLEGIO TRABAJO TRANQUILA ** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. $ 137.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.200 $ 137.200
Total Neto $ 137.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.068
TOTAL OC $ 163.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.