|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1437-76-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
POSADA NAVIDEÑA, 10111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Llanquihue |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
|
|
R.U.T. |
69.220.300-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'HIGGINS Nº 329 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
|
|
R.U.T. |
69.220.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 |
|
Comuna |
Llanquihue
|
|
Impuesto |
28940,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Claudio De la Fuente E.I.R.L. |
|
Razón Social |
Claudio De la Fuente E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.628.831-6 |
|
Sucursal |
Claudio De la Fuente E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60124506
| Utensilios de plástico de arena o agua, moldes o j | 1 | Global | JUGUETES Y DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA, SEGUN COTIZACION 491, FECHA 20/12/2018 | JUGUETES Y DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA, SEGUN COTIZACION 491, FECHA 20/12/2018 |
$ 152.320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 152.320
|
$ 152.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 152.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.941
|
|
$ 181.261
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.