Orden de Compra. Nº1437-850-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria / ADQUISICIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-850-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria / ADQUISICIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ERARDO WERNER 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna Ancud
Impuesto 147049
Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas200 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1007658 )CORCHETERA ISOFIT CM-70 COD13721-9 UNIDAD 1025658(1007658) CORCHETERA ISOFIT CM-70 COD13721-9 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.405 $ 20.405
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras30 (1006680 )PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA UNIDAD 1024680(1006680) PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.080 $ 49.080
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006376 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES 1024376(1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.050 $ 60.050
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso100 (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)20 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000
Total Neto $ 789.735
Descuento $ 15.795
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.049
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 920.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.