Orden de Compra. Nº1437-930-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1437-259-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-930-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1437-259-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se necesitan confites varios y jugos para once de actividades de navidad en la comuna
Proveniente de Licitación 1437-259-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Llanquihue
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
Comuna -1
Impuesto 46449,3
Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
CARAMELO ARBOLITO X450GS.50CajaCARAMELO ARBOLITO X450GS.caramelo bolsa de 450 grs. $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.150 $ 30.150
50181905
GALLETA TRITON 30X126GS.20CajaGALLETA TRITON 30X126GS.galletas equivalente a triton de vaillilla paq de 126 grs. $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
50181905
GALLETA NIK FRUTILLA 36X71GS.12CajaGALLETA NIK FRUTILLA 36X71GS.galletas rellena de frutilla paq 80 grs $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.040
50193002
NECTAR SPRIM 24X190ML.12CajaNECTAR SPRIM 24X190ML. cajas de pack nectar diferentes sabores de 190 ml $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.280
Total Neto $ 244.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.449
TOTAL OC $ 290.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.