Orden de Compra. Nº1437-97-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA AREAS VERDES REQUERIDO POR MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-125-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-97-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA AREAS VERDES REQUERIDO POR MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-125-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450
Comuna Llanquihue
Impuesto 40494,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FCE DISTRIBUCIONES SPA
Razón Social FCE DISTRIBUCIONES SPA
R.U.T. 78.109.855-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FCE DISTRIBUCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112003
Rastrillos10Unidad10 BARRE HOJAS METÁLICOS DE 22 DIENTES ** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**.10 BARRE HOJAS METÁLICOS DE 22 DIENTES ** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. $ 7.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.820 $ 73.820
27112004
Palas20Unidad20 PALAS CON PUNTA DE GOMA MANGO ALTO** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**.20 PALAS CON PUNTA DE GOMA MANGO ALTO** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.980 $ 52.980
27112004
Palas5Unidad05 PALAS CON PUNTA DE HUEVO METAL** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. Cantidad 05 PALAS CON PUNTA DE HUEVO METAL** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. Cantidad $ 7.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.985 $ 37.985
27112004
Palas5Unidad05 PALAS CUADRA DE ACERO** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. Cantidad 05 PALAS CUADRA DE ACERO** OFERENTE DEBE REVISAR DOCUMENTO ANEXO ** ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. Cantidad $ 9.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.345 $ 48.345
Total Neto $ 213.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.495
TOTAL OC $ 253.625


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.