Orden de Compra. Nº1437-991-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER COCINA. OPD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-991-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER COCINA. OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ERARDO WERNER 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140544 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450
Comuna Llanquihue
Impuesto 7863,0949
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HELEN PATRICIA
Razón Social SOC. DE SUPERMERCADOS PORTALES LTDA.
R.U.T. 76.574.601-9
Sucursal HELEN PATRICIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121134
Papel metálico1UnidadPAPEL ALUMINIOPAPEL ALUMINIO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTE IANSA 250 MLENDULZANTE IANSA 250 ML $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadMANJAR NESTLEMANJAR NESTLE $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
48101902
Platos y cubiertos de servicio1UnidadPLATOS PLASTICOS PLATOS PLASTICOS $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
10151535
Semillas o almácigos de maní1UnidadMANI SIN SALMANI SIN SAL $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
50221101
Granos de Cereales1UnidadARROZ BANQUETEARROZ BANQUETE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
50121538
Pescado estable sin refrigerar6UnidadATUN VAN CAMP S 160 GRSATUN VAN CAMP S 160 GRS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.328
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA HELLMANNS 670 GRSMAYONESA HELLMANNS 670 GRS $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
51212012
Cilantro1UnidadCILANTRO MATACILANTRO MATA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
50101538
Verduras frescas1UnidadCHOCLO LA CRIANZA 400 GRSCHOCLO LA CRIANZA 400 GRS $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
50101538
Verduras frescas1,4kilogramoPALTAPALTA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.694 $ 4.694
50101634
Fruta fresca2kilogramoLIMONLIMON $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
50101538
Verduras frescas1,5kilogramoCEBOLLA MORADA CEBOLLA MORADA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878 $ 1.878
50101538
Verduras frescas2,5kilogramoTOMATETOMATE $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.468 $ 3.466
12352107
Sales orgánicas o sus sustitutas1kilogramoSAL FINA LOBOSSAL FINA LOBOS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
Total Neto $ 41.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.863
TOTAL OC $ 49.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.