Orden de Compra. Nº1439-4-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1439-4-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1439-4-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1439-4-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1439-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XV - Región de Arica y Parinacota
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Gallo 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Santa María 2188
Comuna Arica
Impuesto 1026000
Dirección de Envío de la Factura Santa María 2188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DIEZ PUNTO CERO LIMITADA
Razón Social SERVICIOS DIEZ PUNTO CERO LIMITADA
R.U.T. 76.162.203-K
Sucursal SERVICIOS DIEZ PUNTO CERO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12Unidad VALOR NETO MENSUAL $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000
Total Neto $ 5.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.026.000
TOTAL OC $ 6.426.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.