Orden de Compra. Nº1439285-68-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1439285-101-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1439285-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1439285-101-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
R.U.T. 70.981.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
R.U.T. 70.981.700-0
Dirección de Facturación Santa Lucia N° 5
Comuna Til Til
Impuesto 58045
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucia N° 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES R&C E.I.R.L
Razón Social INVERSIONES RODRIGO ANDRES REYES VENEGAS E.I.R.L.
R.U.T. 78.124.217-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES R&C E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros7Unidaddisco solido SATA SSD 240gb foto referencial adjuntada  $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware7Unidadcable adaptador conversor de hdmi a vga foto referencial adjuntada  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
32101621
Memoria DRAM síncrona (SDRAM)4Unidadmemoria RAM DDRA notebook foto referencial adjuntada  $ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
43211706
Teclados7Kitkit de teclado y mouse inalambrico recargable foto referencial adjuntada  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
Total Neto $ 305.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.045
TOTAL OC $ 363.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.