Orden de Compra. Nº1439285-71-AG25 "TERMOS PERSONALIZADOS "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1439285-71-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra TERMOS PERSONALIZADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
R.U.T. 70.981.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
R.U.T. 70.981.700-0
Dirección de Facturación Santa Lucia N° 5
Comuna Til Til
Impuesto 114000
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucia N° 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2025
TítuloDescripción
RESPETAR HORARIOS Y DIRECCION DE ENTREGA
TODOS LOS TERMOS DEBEN SER AZULES CON EL LOGO BLANCO 
ARTICULOS DEBEN SER RECEPCIONADOS A MAS TARDAR EL 1 DE SEPTIEMBRE 
HORARIOS DE ENTREGA 
LUNES A JUEVES : 9:00 A 13:00 - 15:00 A 16:30
VIERNES : 9:00 A 13:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACCION GRAFICA PUBLICITARIA
Razón Social ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA
R.U.T. 76.231.844-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACCION GRAFICA PUBLICITARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios100UnidadTERMO MUG CON LOGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AZUL CON EL LOGO BLANCO , REFERENCIA FORMATOS ADJUNTOS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
80141605
Regalos publicitarios100UnidadTERMO MUG CON LOGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AZUL CON EL LOGO BLANCO , REFERENCIA FORMATOS ADJUNTOS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.000
TOTAL OC $ 714.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.