Orden de Compra. Nº1439285-72-AG25 "FERRETERIA PMI SOLICITUD: 74A"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1439285-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA PMI SOLICITUD: 74A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EXEDE EL PLAZO DE ENTREGA REQUERIDO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
R.U.T. 70.981.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL
R.U.T. 70.981.700-0
Dirección de Facturación Santa Lucia N° 5
Comuna Til Til
Impuesto 172339,12
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucia N° 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2025
TítuloDescripción
RESPETAR HORARIOS Y DIRECCION DE ENTREGA
HORARIOS DE ENTREGA 
LUNES A JUEVES : 9:00 A 13:00 - 15:00 A 16:30
VIERNES : 9:00 A 13:00

998635262
adquisiciones.praps@saludtiltil.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferran
Razón Social N&K SPA
R.U.T. 78.185.512-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferran
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4Tineta15 LTS APROX PINTURA LAVABLE (ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO)  $ 27.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.448 $ 111.448
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadBASURERO 120 LITROS COLOR NEGRO  $ 61.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.350 $ 184.350
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadBASURERO 120 LITROS ROJO  $ 51.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.350 $ 154.350
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadBASURERO 120 LTS COLOR AMARILLO  $ 71.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.350 $ 214.350
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas4UnidadLUCES DE EMERGENCIA CON BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA DE 8 HRS IDEALMENTE  $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800
30103202
Enrejado de acero inoxidable5UnidadMALLA MOSQUITERA ROLLO METALICA ESPESOR 0.21 O SIMILAR (0.21MMX1.25MX5M)  $ 16.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.250 $ 82.250
40161806
Malla de filtro10Unidad PLASTICA MALLA MOSQUITERA ROLLO 0.2 MM DE ESPESOR  $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
Total Neto $ 907.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.339
TOTAL OC $ 1.079.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.