Orden de Compra. Nº1440-22-SE14 "f02 compra de recargas de agua purificada of Antof"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1440-22-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-02-2014
Nombre de la Orden de Compra f02 compra de recargas de agua purificada of Antof
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fosis II Región
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Maipu 331, Antofagasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Maipu 331, Antofagasta
Comuna Antofagasta
Impuesto 43120,5
Dirección de Envío de la Factura Maipu 331, Antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lagrancomision
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALY DE SERVICIOS LA GRAN COMISION
R.U.T. 76.850.550-0
Sucursal lagrancomision
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua150Unidad no definida   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.950 $ 226.950
Total Neto $ 226.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.120
TOTAL OC $ 270.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.