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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1440-91-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
F02 GCG COMPRA DE AGUA PURIFICADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1440-9-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Maipu 331, Antofagasta |
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Comuna |
11
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Impuesto |
1277,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipu 331, Antofagasta |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL NORTE Y SERVICIOS L |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL NORTE Y SERVICIOS L
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R.U.T. |
79.913.860-3 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL NORTE Y SERVICIOS L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Agua | 4 | Unidad | bidones de 20 litros agua purficada | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.724
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$ 6.724
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Total Neto
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$ 6.724
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.278
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$ 8.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.