Orden de Compra. Nº1441-72-SE13 "Adquisicion de articulos institucionales con logo "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1441-72-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de articulos institucionales con logo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fosis III Región
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Atacama Nº160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Maipú Nº 580
Comuna Copiapó
Impuesto 50134,54
Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Imprex
Razón Social PABLO JOSE GARIBOLDI SERVICIOS DE PUBLICIDAD EMPRE
R.U.T. 76.067.408-7
Sucursal Imprenta Imprex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1Unidad no definida   $ 263.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.866 $ 263.866
Total Neto $ 263.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.135
TOTAL OC $ 314.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.