|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1442-86-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Capacitación Atención al cliente Interno y Externo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
|
|
R.U.T. |
60.109.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco de Aguirre Nº 781 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INGENIERIA INDUSTRIAL |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
|
Sucursal |
INGENIERIA INDUSTRIAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 15 | | (1031012 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - ATENCIÓN DE PÚBLICO Y MANEJO DE CONFLICTOS VALOR POR ALUMNO 1051012 | (1031012) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - ATENCIÓN DE PÚBLICO Y MANEJO DE CONFLICTOS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 110.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.650.000
|
$ 1.650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.650.000
|
|
Descuento
|
$ 66.000
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.584.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.