Orden de Compra. Nº1444-113-SE07 "DISEÑO Y CONFECCION VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1444-113-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra DISEÑO Y CONFECCION VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DISEÑO Y CONFECCION E INSTALACION GRAFICA EN CAMIONETAS FISCALES Y DISEÑO Y CONFECCION LETRERO ZONA DE SEGURIDAD
Proveniente de Licitación 1444-18-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fosis VI Región
Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Ibieta 231
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Astorga N°570, Rancagua
Comuna -1
Impuesto 5837,37
Dirección de Envío de la Factura Astorga N°570, Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN LUIS SANCHEZ MAUREIRA
R.U.T. 11.888.802-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141502
Diseño gráfico1UnidadDiseño gráficoSERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA UN PERIODO DE 12 MESES $ 30.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.723 $ 30.723
Total Neto $ 30.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.837
TOTAL OC $ 36.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.