Orden de Compra. Nº1444-40-SE10 "SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1444-40-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1444-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fosis VI Región
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Campos 71
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Astorga N°570, Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 8250,56
Dirección de Envío de la Factura Astorga N°570, Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cirples
Razón Social ALEJANDRA VICTORIA ROJAS TORRES
R.U.T. 12.626.980-3
Sucursal cirples
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida   $ 43.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.424 $ 43.424
Total Neto $ 43.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.251
TOTAL OC $ 51.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.