Orden de Compra. Nº1445-30-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación-Capacitación trabajo en equipo"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1445-30-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación-Capacitación trabajo en equipo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 07 - Región del Maule
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra 5 norte 4 oriente Nº1107, Talca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01018 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación 5 norte 4 oriente Nº1107, Talca
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 5 norte 4 oriente Nº1107, Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 96961774
Razón Social SANDRA ORIANA GAONA OLMEDO
R.U.T. 9.696.177-4
Sucursal 96961774
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia58 (1031074 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - FORTALECIENDO EL TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO 1051074(1031074) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - FORTALECIENDO EL TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 54.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.163.320 $ 3.163.320
Total Neto $ 3.163.320
Descuento $ 189.799
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.973.521

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Capacitacion

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.