Orden de Compra. Nº1445246-24-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445246-23-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1445246-24-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445246-23-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD CENTRAL
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social
R.U.T. 70.954.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social
R.U.T. 70.954.900-6
Dirección de Facturación Avenida Bernardo Ohiggins 1155, Villa Chica
Comuna Calama
Impuesto 132440,26
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo Ohiggins 1155, Villa Chica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1GlobalAdquisición de materiales de aseo, Las descripciones y especificaciones se encuentran en el punto N°3 y N°4 de documento adjunto.  $ 697.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.054 $ 697.054
Total Neto $ 697.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.440
TOTAL OC $ 829.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.